Enlarge image | 2023 Formulario 1040-ES(PR) Impuestos Federales Estimados sobre el Trabajo por Cuenta Propia y sobre el Empleo de Empleados Domésticos —Puerto Rico Acontecimientos futuros. Para la información más reciente sobre los Si recibe ingresos sujetos al impuesto federal que no sea el acontecimientos relacionados con el Formulario 1040-ES(PR) y sus impuesto del trabajo por cuenta propia, no use el Formulario 1040-ES(PR). En ese caso tendrá que usar el Formulario instrucciones, tal como legislación promulgada después de que dichos PRECAUCIÓN▲! 1040-ES, en inglés. documentos se hayan publicado, visite www.irs.gov/Form1040ESPR. Qué Hay de Nuevo Quién Tiene que Pagar el Impuesto Estimado Nuevo Formulario 1040-SS(sp). En 2023, estamos descontinuando el Usted, por lo general, tendrá que pagar el impuesto estimado del uso de ciertos términos tributarios en español específicos de Puerto trabajo por cuenta propia únicamente si dicho impuesto en el año 2023 Rico en nuestros productos tributarios para lograr uniformidad y permitir es de $1,000 o más. un uso más amplio por parte de los contribuyentes. La última revisión del Formulario 1040-PR será la de 2022. En su lugar, se emitirá el Asegúrese de incluir todos los créditos, reembolsos, etc. Formulario 1040-SS(sp), comenzando en 2023 para uso por los (por ejemplo, el crédito tributario adicional por hijos) que haya reclamado en su Formulario 1040-PR de 2022 al contribuyentes en los Estados Unidos y sus territorios. PRECAUCIÓN▲! calcular su impuesto federal estimado para el año 2023. Ingreso máximo sujeto al impuesto del Seguro Social. Para el año 2023, la cantidad máxima de ingreso del trabajo sujeto al impuesto federal del Seguro Social (salarios y ganancias netas del trabajo por Cuándo Debe Pagar su Impuesto Estimado cuenta propia) es $160,200. Puede pagar el impuesto estimado en su totalidad para el 18 de abril de 2023 o en cuatro cantidades iguales para las fechas que aparecen a Recordatorios continuación: Crédito tributario adicional por hijos. Para el año 2023, la cantidad 1. erpago . . . . . . . . . . . . 18 de abril de 2023 máxima que puede reclamar del crédito tributario adicional por hijos es o . . . . . . . . . . . 15 de junio de 2023 de $1,500 por hijo calificado. Además, la cantidad máxima de ingreso 2. pago . por el cual el crédito comienza a disminuirse por fases continúa siendo 3. erpago . . . . . . . . . 15 de septiembre de 2023 $200,000 ($400,000 si es casado que presenta una declaración 4. opago . . . . . . . . . . . 16 de enero de 2024* conjunta). * Si presenta el Formulario 1040-SS(sp) del año 2023 a más tardar el 31 Se requiere un número de Seguro Social (SSN ) para el crédito de enero de 2024 y paga el total del saldo adeudado con su declaración tributario adicional por hijos. Su hijo tiene que tener un número de de impuestos, usted no tiene que hacer el pago que vencería Seguro Social (SSN , por sus siglas en inglés) que se haya emitido antes normalmente el 16 de enero de 2024. de la fecha de vencimiento de su declaración de impuestos de 2023 Usted puede hacer más de cuatro pagos estimados del (incluyendo prórrogas) para poder ser reclamado como hijo calificado impuesto federal sobre el trabajo por cuenta propia. Para para el crédito tributario adicional por hijos. CONSEJO hacerlo, haga una copia de uno de sus comprobantes de Renovación del número de identificación personal del pago sin usar. Complételo y envíelo junto con su pago. contribuyente del Servicio de Impuestos Internos (ITIN ). Si a usted se le asignó un número de identificación personal del contribuyente del Año fiscal. Usted presenta la declaración de impuestos a base de año Servicio de Impuestos Internos (ITIN , por sus siglas en inglés) antes del fiscal si su período tributario de 12 meses finaliza cualquier día que no 1 de enero de 2013 o si usted tiene un ITIN que no ha incluido en una sea el 31 de diciembre. Las fechas de vencimiento de los pagos del declaración de impuestos federal en los últimos 3 años consecutivos, impuesto para los contribuyentes que siguen el año fiscal son el día 15 quizás tendrá que renovar dicho ITIN . Si desea más información, vea las del cuarto (si le corresponde), sexto y noveno mes del año fiscal actual, Instrucciones para el Formulario W-7(SP). así como el primer mes del siguiente año fiscal. Si alguna de estas Cambio de dirección. Si cambia su dirección, envíe el Formulario 8822, fechas es sábado, domingo o día de fiesta oficial, efectúe el pago el en inglés, a la dirección indicada bajo Pago con Cheque o Giro próximo día laborable. Vea la Publicación 509, Tax Calendars Usando el Comprobante de Pago para actualizar sus registros. (Calendarios tributarios), en inglés, para una lista de los días de fiesta oficiales para el año 2023. Propósito de este Juego de Formularios e Regla especial para los agricultores y pescadores. Si por lo menos dos terceras (2/3) partes del total de su ingreso bruto en el año 2022 o Instrucciones 2023 se deriva de la agricultura o de la pesca, usted deberá pagar el Usted puede usar su Formulario 1040-PR del año 2022 como guía para impuesto estimado en su totalidad a más tardar el 16 de enero de 2024. calcular su impuesto federal estimado de 2023; no obstante, tome nota Sin embargo, si presenta el Formulario 1040-SS(sp) del año 2023 a más de la partida que ha cambiado para el año 2023 que se encuentra bajo tardar el 1 de marzo de 2024 y paga el total del impuesto en esa fecha, Qué Hay de Nuevo, anteriormente. no tendrá que pagar el impuesto estimado para el año 2023 para evitar Los residentes de Puerto Rico están sujetos al impuesto federal sobre una multa. sus ganancias netas del trabajo por cuenta propia. Si usted está Variaciones en las ganancias netas del trabajo por cuenta propia. obligado a hacer pagos estimados del impuesto sobre el trabajo por Aunque no tenga que hacer un pago de impuesto estimado para el 18 cuenta propia, también tendrá que incluir los impuestos sobre el empleo de abril de 2023, las circunstancias podrían variar de tal manera que de empleados domésticos en el cálculo de sus pagos de impuesto tenga que pagarlo más adelante. En tal caso, deberá calcular las estimado. Pero, si no tiene que hacer pagos estimados del impuesto cantidades de los pagos de impuesto estimado utilizando el método de federal sobre el trabajo por cuenta propia, puede optar por hacer pagos ingreso anual a plazos, el cual se explica en la Publicación 505, Tax estimados del impuesto sobre el empleo de empleados domésticos Withholding and Estimated Tax (Retención de impuestos e impuesto para evitar tener que pagar una cantidad mayor al presentar el estimado), en inglés. Aunque las fechas en que vencen sus pagos son Formulario 1040-PR. Se le proporciona este juego que incluye cuatro las mismas que las indicadas anteriormente, las cantidades de pago comprobantes de pagos, una hoja de trabajo e instrucciones para que varían de acuerdo a sus ganancias netas del trabajo por cuenta propia. pueda calcular y pagar a tiempo el impuesto estimado. Al usar este método, quizás pueda dejar de hacer un pago o pagar una cantidad menor a la que tendría que pagar en uno o más plazos. Cat. No. 17173U |
Enlarge image | Cómo enmendar su impuesto estimado. Si durante el año se da Usted puede pagar utilizando cualesquiera de los métodos cuenta que su impuesto estimado aumenta o disminuye electrónicos a continuación: considerablemente, vuelva a calcular primero su impuesto estimado en • Su cuenta en línea. Usted ahora puede realizar sus pagos de la hoja de trabajo que se encuentra más adelante. Después, use la hoja impuestos a través de su cuenta en línea, incluyendo pagos de saldo de de trabajo que aparece en el capítulo 2 de la Publicación 505, en inglés, cuenta, pagos de impuestos estimados y de otros tipos. Usted también para calcular el pago que deberá hacer en cada uno de los períodos de puede ver su historial de pagos y otros archivos tributarios. Acceda a pago restantes. Si el pago estimado de un período anterior es menos de www.irs.gov/Cuenta. la cuarta parte de su impuesto estimado enmendado, puede ser que adeude una multa cuando presente la declaración. • IRS Direct Pay (IRS Pago directo) se usa para transferencias electrónicas desde su cuenta de cheques o ahorros sin ningún costo Usted no puede hacer pagos de impuesto estimado de para usted. Visite www.irs.gov/Pagos. impuestos conjuntos si usted o su cónyuge es extranjero no • Pago con tarjeta. Para pagar con tarjeta de crédito o débito, acceda residente, está separado conforme a un decreto de divorcio a www.irs.gov/Pagos. Estos proveedores le pueden cobrar un cargo por PRECAUCIÓN▲! o de manutención por separación o usted y su cónyuge conveniencia. tienen diferentes años fiscales. • Retiro electrónico de fondos (EFW) es una opción que combina la Multa por pago insuficiente de impuesto estimado. Si no paga una presentación y pago electrónico cuando usted presenta su declaración cantidad suficiente de impuesto estimado para la fecha de vencimiento de impuestos federales electrónicamente utilizando un programa del pago, podría estar sujeto a una multa. Este es el caso aun si tiene (software ) para la preparación de declaraciones de impuestos, a través derecho a recibir un reembolso cuando presente su declaración. La de un profesional de los impuestos o el IRS en www.irs.gov/Pagos. multa se calcula por separado para cada fecha en que venza un plazo para pagar el impuesto. Por lo tanto, podría adeudar una multa Pagos por Teléfono correspondiente a una fecha de pago anterior, aun si paga El hacer pagos por teléfono es otra manera segura de pagar por medios posteriormente una cantidad suficiente de impuesto para completar el electrónicos. Utilice uno de los dos métodos a continuación: (1) tarjeta pago. Si desea más información, vea la Publicación 505, en inglés. de crédito o débito o (2) transferencia directa por medio del Electronic Cambio de nombre. Si cambia su nombre debido a matrimonio, Federal Tax Payment System (Sistema de pago electrónico del impuesto divorcio u otra causa y durante el año pagó impuestos estimados bajo federal o EFTPS, por sus siglas en inglés). su antiguo nombre, adjunte un documento escrito al frente de su Tarjetas de crédito o débito. Puede llamar a cualquiera de los Formulario 1040-SS(sp) en papel del año 2023. Enumere las fechas y siguientes proveedores de servicio para pagar por medio de una tarjeta las cantidades de los pagos de impuesto estimado que hizo en el año de crédito o débito. Los proveedores le cobrarán un cargo por 2023. Incluya su nombre y número de identificación del contribuyente conveniencia de servicio y la cantidad de dicho cargo varía entre según aparecen en dichos pagos. proveedores y también por la clase de tarjeta y la cantidad del pago. Si su número de identificación es un SSN , asegúrese de comunicar el PayUSAtax (anteriormente conocido como WorldPay US, Inc. ) cambio a la oficina de la Administración del Seguro Social (SSA , por sus 844-PAY-TAX -8TM (844-729-8298) siglas en inglés) más cercana antes de presentar la declaración de www.payUSAtax.com impuestos de 2023. De este modo, se evitan demoras en la tramitación ACI Payments, Inc. (anteriormente conocido como Official Payments de su declaración y en el envío de reembolsos. Además, esto protege Corporation ) sus futuros beneficios del Seguro Social. Para información adicional, 800-2PAY-TAXTM (800-272-9829) (TTY:711) llame a la SSA al 800-772-1213. Las personas que son sordas, que https://language-fed.acipayonline.com tienen dificultades auditivas o que tienen impedimentos del habla y que tengan acceso a equipo TTY/TDD pueden llamar al 800-325-0778. Pay1040 (anteriormente conocido como Link2Gov Corporation ) 888-PAY-1040TM (888-729-1040) Si su número de identificación es un número de identificación www.PAY1040.com personal del contribuyente (ITIN , por sus siglas en inglés) emitido por el IRS, no necesita comunicarse con la SSA. EFTPS. Para obtener más información sobre el EFTPS o para inscribirse en el EFTPS, visite EFTPS.gov (en inglés) o llame al 800-555-4477. Si Acceda a su Cuenta en Línea (Sólo para usted es sordo, tiene dificultades auditivas o si tiene un impedimento del habla, marque el 711 en su teléfono y proporciónele al asistente de Contribuyentes que Sean Personas Físicas) comunicaciones de los Servicios de Retransmisión de Acceda a www.irs.gov/Cuenta para ver información acerca de su Telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés) el número cuenta de impuestos federales de manera segura. 800-555-4477 (indicado anteriormente) o el 800-733-4829. Información adicional sobre el EFTPS también está disponible en la Publicación 966 • Vea la cantidad que adeuda y un desglose por año tributario. (SP). • Vea los detalles de su plan de pagos o solicite un nuevo plan de pagos. Dispositivo Móvil • Haga un pago o repase los últimos 5 años de su historial de pagos y Para pagar a través de su dispositivo móvil, descargue la aplicación cualesquier pagos pendientes o programados. IRS2Go. • Acceda a sus archivos tributarios, incluyendo datos claves de su Pago con Cheque o Giro Usando el Comprobante de declaración de impuestos más reciente, y sus transcripciones. Pago • Vea las copias digitales de determinados avisos del IRS. Antes de enviar su pago a través del correo junto con el comprobante • Apruebe o rechace solicitudes de autorización de profesionales de los de pago en papel, considere los métodos alternativos disponibles. impuestos. Algunas de nuestras opciones de pagos en línea que son seguras, • Vea su dirección en nuestros archivos o administre sus preferencias rápidas y fáciles de utilizar puede que sean adecuadas para usted. Si de comunicación. usted escoge enviar por correo su pago de impuestos estimados, hay un comprobante de pago para cada fecha de vencimiento. Dicha fecha Cómo se Pagan los Impuestos Estimados se encuentra indicada en la esquina superior derecha de cada Pagos por Internet comprobante. Complete y envíe el comprobante sólo si paga por medio de cheque o giro. Si usted y su cónyuge esperan presentar como Hacer pagos por Internet es un medio conveniente y seguro; además, casados que presentan declaraciones por separado, presente los ayuda a asegurar que el IRS reciba sus pagos a tiempo. Para pagar sus comprobantes de pago por separado en vez de en conjunto. impuestos electrónicamente o para más información, acceda a Para completar su comprobante de pago, siga las siguientes www.irs.gov/Pagos. instrucciones: Una vez se le haya emitido un SSN, utilícelo para pagar sus • Llene la hoja de trabajo que aparece más adelante para calcular sus impuestos estimados electrónicamente. Utilice su SSN incluso si su impuestos estimados del trabajo por cuenta propia y sobre el empleo SSN no autoriza el empleo o si ha recibido un SSN que autoriza el de empleados domésticos para el año 2023. empleo y pierde su autorización de empleo. No se le asignará un ITIN una vez que se le haya emitido un SSN. Si ha recibido su SSN después de utilizar previamente un ITIN , deje de utilizar su ITIN . Use su SSN en su lugar. -2- Form 1040-ES (PR) (2023) |
Enlarge image | • Escriba su nombre, dirección postal y SSN en el espacio provisto en Nuestro derecho legal de solicitarle información se encuentra en la el comprobante de pago. Anote su SSN, incluso si su SSN no autoriza sección 6654 del Código de Impuestos Internos y su reglamentación el empleo o si se le ha emitido un SSN que autoriza el empleo y pierde correspondiente, la cual estipula que debe pagar los impuestos de la su autorización de empleo. Si tiene un ITIN , anótelo en el espacio en manera especificada para evitar que se le cobren multas. Además, las donde se le pida su SSN. No se le asignará un ITIN una vez que se le secciones 6001, 6011 y 6012(a) y sus reglamentaciones haya emitido un SSN. Si ha recibido su SSN después de utilizar correspondientes estipulan que tiene que presentar una declaración de previamente un ITIN , deje de utilizar su ITIN. Use su SSN en su lugar. Si impuestos u otro documento similar ante el IRS para toda obligación presenta un comprobante de pago en conjunto con su cónyuge, incluya tributaria que deba pagar. Su respuesta es obligatoria según estas el nombre y SSN en el mismo orden que utilizará cuando presente su secciones del Código. La sección 6109 estipula que usted tiene que declaración conjunta. proveer su número de identificación en los documentos que presente. • Anote la cantidad neta que aparece en la línea 7de la hoja de trabajo Si no proporciona esta información, o si proporciona información falsa o en la línea para la “cantidad del pago” del comprobante de pago. fraudulenta, podría estar sujeto a multas. • Al hacer los pagos de impuesto estimado, asegúrese de tener en No está obligado a facilitar la información solicitada en un formulario cuenta toda cantidad pagada en exceso en el año 2022 que desee que esté sujeto a la Paperwork Reduction Act (Ley de Reducción de acreditar al impuesto del año 2023. Envíe el comprobante de pago Trámites), a menos que el mismo indique un número de control válido únicamente cuando tenga que efectuar un pago de impuesto estimado. de la Office of Management and Budget (Oficina de Administración y • Haga su cheque o giro a la orden de “United States Treasury” (Tesoro Presupuesto u OMB, por sus siglas en inglés). Los libros o registros de los Estados Unidos). Escriba en el mismo su número de Seguro relativos a este formulario o sus instrucciones deberán ser conservados Social y “2023 Form 1040-ES(PR)” (Formulario 1040-ES(PR) de 2023). mientras su contenido pueda ser utilizado en la aplicación de toda ley No incluya en el pago de impuesto estimado ningún saldo adeudado tributaria federal. Por regla general, las declaraciones de impuestos y que aparezca en su Formulario 1040-PR. No envíe dinero en efectivo. toda información pertinente son confidenciales, conforme a lo dispuesto en la sección 6103. • Incluya con el comprobante de pago su cheque o giro, pero no lo engrape ni adhiera al mismo. Llene el Registro de Pagos de Impuesto Podemos divulgar su información tributaria al Departamento de Estimado para su documentación. Justicia para casos de litigio civil y penal y a otras agencias federales según lo estipulado por la ley. Además, la podríamos divulgar a las • Envíe por correo el comprobante de pago al Internal Revenue Service, ciudades, estados, el Distrito de Columbia y los territorios o estados P.O. Box 1303, Charlotte, NC 28201-1303. libres asociados con los EE. UU. a fin de ayudarlos en el cumplimiento Aviso a los contribuyentes que presenten cheques. Cuando de sus leyes tributarias respectivas. Podemos también divulgar dicha efectúa un pago con cheque, usted nos autoriza a usar la información información a otros países según lo estipulado en un tratado tributario, de su cheque para realizar una única transferencia electrónica de a las agencias del gobierno federal y estatal para hacer cumplir las leyes fondos desde su cuenta o nos autoriza a tramitar el pago como una penales federales que no tengan que ver con los impuestos o a las transacción de cheque. Cuando usamos la información de su cheque agencias federales encargadas con la aplicación de la ley y a agencias para realizar una transferencia electrónica, los fondos pueden retirarse federales de inteligencia para combatir el terrorismo. de su cuenta el mismo día que recibamos su pago y no recibirá su Si usted no presenta una declaración ni provee la información que le cheque de su institución financiera. solicitamos, o si nos provee información fraudulenta, podría estar sujeto No se aceptan cheques de $100 millones ni cantidades mayores. a pagar multas y además podría estar sujeto a enjuiciamiento penal. El IRS no puede aceptar un cheque (incluyendo un cheque de caja) por Conserve este aviso con los demás registros suyos. El mismo puede la cantidad de $100,000,000 ($100 millones) ni ninguna cantidad mayor. serle útil si le solicitamos más información. Si tiene alguna duda acerca Si tiene que enviar dicha cantidad en cheque, tiene que separar el pago de las reglas para presentar su declaración o para facilitar información, entre 2 o más cheques que sean por una cantidad menor y que llame o visite cualquier oficina local del IRS. totalicen la cantidad apropiada. Este límite no aplica a los pagos efectuados de manera electrónica. Si tiene que efectuar un pago por El tiempo que se necesita para completar la(s) hoja(s) de trabajo, así $100 millones o más, considere un método alternativo de pago. como para preparar y presentar los comprobantes de pago, varía de acuerdo a las circunstancias individuales de cada contribuyente. Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Si desea hacer alguna sugerencia que ayude a que este juego de Reducción de Trámites. Solicitamos la información relacionada con su declaración de impuestos para cumplir las leyes que regulan la formularios e instrucciones sea más sencillo, comuníquese con recaudación de los impuestos internos de los Estados Unidos. La nosotros. Nos puede enviar comentarios desde la página web necesitamos para poder calcular y cobrar la cantidad correcta de www.irs.gov/FormComments, en inglés. O puede enviar sus impuesto. comentarios al Internal Revenue Service , Tax Forms and Publications Division ,1111 Constitution Ave. NW ,IR-6526 ,Washington ,DC 20224. No envíe este formulario a esta dirección. Desprenda por esta línea. 1040-ES(PR) Comprobante de pago Department of the Treasury de 2023 Formulario Internal Revenue Service 4 OMB No. 1545-0074 Presente este formulario sólo cuando efectúe un pago de impuesto estimado mediante cheque o Año natural —vence el 16 de enero de 2024 giro. Envíe este comprobante de pago junto con su cheque o giro a la orden de “United States Cantidad del pago de impuesto estimado efectuado por Treasury”. Escriba en el mismo su número de Seguro Social y2023“ Form 1040-ES(PR)”. No cheque o giro. Dólares Centavos envíe dinero en efectivo. Incluya el pago con este formulario, pero no lo engrape ni adhiera al mismo. Su primer nombre e inicial de su segundo nombre Apellido Su número de Seguro Social Si el pago es conjunto, complete la información para su cónyuge. Primer nombre e inicial del segundo nombre de su cónyuge Apellido Número de Seguro Social de su cónyuge Dirección postal (número y calle) o a máquina Ciudad, pueblo u oficina de correos. Si es una dirección extranjera, también complete los espacios a continuación. Estado Código postal (ZIP) Escriba en letra de molde Nombre del país extranjero Provincia/estado/condado extranjero Código postal extranjero Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites, vea las instrucciones. Form 1040-ES (PR) (2023) -3- |
Enlarge image | Hoja de Trabajo para su Impuesto Estimado del Año 2023. Conserve para sus archivos. 1 Impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Estimado de ganancia neta del trabajo por cuenta propia para el año 2023 $ (Si es menos de $6,536, no se requiere ningún pago). Si su ganancia neta estimada es de $160,200 o menos, multiplique la cantidad por 0.153 y anote el resultado. De otro modo, multiplique la cantidad por 0.029, sume $17,074.80 al resultado obtenido y anote el total. } 1 2 Otros impuestos, incluyendo, si le corresponde, el impuesto sobre el empleo de empleados domésticos y el Impuesto Adicional del Medicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 Sume las líneas 1y 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 Anote el crédito tributario adicional por hijos (si alguno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 Reste la línea 4de la línea .3Si es menos de la suma de $1,000 y la cantidad de la línea ,2no se requiere ningún pago 5 6a Multiplique la cantidad de la línea 5por el 90% (66 %,2/3si usted es agricultor o pescador) 6a b Anote el impuesto que aparece en su declaración de impuestos del año 2022 (el resultado de la línea 6del Formulario 1040-PR menos las líneas y8 9 del Formulario 1040-PR y la línea 8e del Anexo H-PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6b c Anote la menor de las cantidades que aparecen en las líneas 6a y6b . Este es el pago anual que usted deberá hacer 6c Aviso: Por lo general, si usted no paga por adelantado por lo menos la cantidad que aparece en la línea 6c , podría estar sujeto a una multa por no haber pagado suficiente impuesto estimado. Para evitar la multa, asegúrese de que la cantidad de impuesto estimado que aparece en la línea 1 sea lo más exacta posible. Si no está seguro de la cantidad de impuesto estimado, y la línea 6a es menor que la línea 6b, le sería conveniente pagar una cantidad de al menos la cifra que aparece en la línea 6b. Aunque pague la cantidad requerida anualmente, es posible que adeude impuesto cuando presente su declaración de impuestos. Si lo prefiere, puede pagar la cantidad que aparece en la línea 1. Si desea más información, vea la Publicación 505, en inglés. 7 Cantidad de los plazos. Si tiene que hacer el primer pago para el 18 de abril de 2023, anote la cuarta parte de la cantidad de la línea 6c (menos todo pago en exceso del año 2022 que aplique a este pago) aquí y en su comprobante de pago. (Aunque no esté obligado a hacer el pago con vencimiento el 18 de abril de 2023, su situación económica podría cambiar de tal manera que sea necesario que tenga que presentar un comprobante de pago y hacer un pago en el futuro. Vea Variaciones en las ganancias netas del trabajo por cuenta propia , anteriormente) . . . . . . . . . . . . . . 7 Registro de Pagos de Impuesto Estimado. Conserve para sus archivos. Fecha de (a) (b) (c) (d) (e) (f) vencimiento Cantidad Fecha Número del cheque o giro o Cantidad pagada (no incluya ningún Crédito por el exceso Cantidad total Pago número del pago adeudada del pago número de confirmación de cargo por facilitación del pago por pagado en el año 2022 pagada y acreditada la tarjeta de crédito o débito tarjeta de crédito o débito) aplicado a este plazo (sume (d) y(e)) 1 4/18/2023 2 6/15/2023 3 9/15/2023 4 1/16/2024* Total . . . . . . . . . . . . . . . . . * No tiene que hacer este pago si presenta su declaración del año 2023 para el 31 de enero dey2024 paga la cantidad completa adeudada con su declaración. -4- Form 1040-ES (PR) (2023) |
Enlarge image | 1040-ES(PR) Comprobante de pago Department of the Treasury de 2023 Formulario Internal Revenue Service 3 OMB No. 1545-0074 Presente este formulario sólo cuando efectúe un pago de impuesto estimado mediante cheque o Año natural —vence el 15 de septiembre de 2023 giro. Envíe este comprobante de pago junto con su cheque o giro a la orden de “United States Cantidad del pago de impuesto estimado efectuado por Treasury” .Escriba en el mismo su número de Seguro Social y2023“ Form 1040-ES(PR)”. No cheque o giro. Dólares Centavos envíe dinero en efectivo. Incluya el pago con este formulario, pero no lo engrape ni adhiera al mismo. Su primer nombre e inicial de su segundo nombre Apellido Su número de Seguro Social Si el pago es conjunto, complete la información para su cónyuge. Primer nombre e inicial del segundo nombre de su cónyuge Apellido Número de Seguro Social de su cónyuge Dirección postal (número y calle) o a máquina Ciudad, pueblo u oficina de correos. Si es una dirección extranjera, también complete los espacios a continuación. Estado Código postal (ZIP) Escriba en letra de molde Nombre del país extranjero Provincia/estado/condado extranjero Código postal extranjero Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites, vea las instrucciones. Desprenda por esta línea. 1040-ES(PR) Comprobante de pago Department of the Treasury de 2023 Formulario Internal Revenue Service 2 OMB No. 1545-0074 Presente este formulario sólo cuando efectúe un pago de impuesto estimado mediante cheque o Año natural —vence el 15 de junio de 2023 giro. Envíe este comprobante de pago junto con su cheque o giro a la orden de “United States Cantidad del pago de impuesto estimado efectuado por Treasury”. Escriba en el mismo su número de Seguro Social y2023“ Form 1040-ES(PR)”. No cheque o giro. Dólares Centavos envíe dinero en efectivo. Incluya el pago con este formulario, pero no lo engrape ni adhiera al mismo. Su primer nombre e inicial de su segundo nombre Apellido Su número de Seguro Social Si el pago es conjunto, complete la información para su cónyuge. Primer nombre e inicial del segundo nombre de su cónyuge Apellido Número de Seguro Social de su cónyuge Dirección postal (número y calle) o a máquina Ciudad, pueblo u oficina de correos. Si es una dirección extranjera, también complete los espacios a continuación. Estado Código postal (ZIP) Escriba en letra de molde Nombre del país extranjero Provincia/estado/condado extranjero Código postal extranjero Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites, vea las instrucciones. Desprenda por esta línea. 1040-ES(PR) Comprobante de pago Department of the Treasury de 2023 Formulario Internal Revenue Service 1 OMB No. 1545-0074 Presente este formulario sólo cuando efectúe un pago de impuesto estimado mediante cheque o Año natural —vence el 18 de abril de 2023 giro. Envíe este comprobante de pago junto con su cheque o giro a la orden de “United States Cantidad del pago de impuesto estimado efectuado por Treasury”. Escriba en el mismo su número de Seguro Social y “2023 Form 1040-ES(PR)”. No cheque o giro. Dólares Centavos envíe dinero en efectivo. Incluya el pago con este formulario, pero no lo engrape ni adhiera al mismo. Su primer nombre e inicial de su segundo nombre Apellido Su número de Seguro Social Si el pago es conjunto, complete la información para su cónyuge. Primer nombre e inicial del segundo nombre de su cónyuge Apellido Número de Seguro Social de su cónyuge Dirección postal (número y calle) o a máquina Ciudad, pueblo u oficina de correos. Si es una dirección extranjera, también complete los espacios a continuación. Estado Código postal (ZIP) Escriba en letra de molde Nombre del país extranjero Provincia/estado/condado extranjero Código postal extranjero Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites, vea las instrucciones. Form 1040-ES (PR) (2023) -5- |